陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2015年部門決算 基本情況說明
陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2015年部門決算 基本情況說明
目 錄
第一部分 陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局概況
一、 部門職責(zé)
二,、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2015年部門決算表
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第三部分 陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2015概況
一,、 部門職責(zé)
1、組織研究和編制全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,,負(fù)責(zé)審批項目立項,、合同章程以及企業(yè)協(xié)調(diào)管理工作。
2,、組織經(jīng)濟(jì)運行情況分析,。
3、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易,、旅游,、物價、糧食,、食品,、物業(yè)站等管理工作。
4,、負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作,。
5、審批工業(yè)技術(shù)改造項目。
6,、對工業(yè)行業(yè)實施行業(yè)管理,。
7、協(xié)調(diào)高新區(qū)內(nèi)金融,、口岸通關(guān)等。
8,、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)第一,、二、三產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)匯總,、統(tǒng)計分析工作,。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)的科技管理,推進(jìn)各行業(yè)的科技進(jìn)步工作以及負(fù)責(zé)全區(qū)專利和知識產(chǎn)權(quán)的工作,;承擔(dān)全區(qū)的防震減災(zāi)工作,。
10、負(fù)責(zé)制定招商計劃,,編制招商文件,,搜集、整理和研究有關(guān)招商引資政策,;宣傳策劃,,吸引國內(nèi)、外項目進(jìn)區(qū)投資建設(shè),。
11,、代表管委會組織、管理,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門行政服務(wù)工作;為群眾提供行政服務(wù),、咨詢、受理群眾投訴,;對派駐中心窗口工作人員及聯(lián)絡(luò)員實施管理,、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核,。
二,、 機構(gòu)設(shè)置
本部門下屬單位統(tǒng)一納入局本級預(yù)算,包括:局內(nèi)設(shè)4個辦公室,,分別是:局辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、企業(yè)服務(wù)辦,、招商辦,。以及納入編制范圍的下屬單位,具體包括:陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計中心、陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心,、陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心,、陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政服務(wù)管理中心。
第二部分 陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2015年部門決算表(附表1-8)
第三部分 陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2015年部門決算情況說明
一,、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模,、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2015年度總收入187萬元,,其中本年收入187萬元,。具體情況如下:財政撥款收入187萬元,比上年決算數(shù)增加46.7萬元,,增加33%,。主要是因為發(fā)展與改革事務(wù)和政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出增加了。
(二)年度支出總體情況
陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2015年度總支出169萬元,,其中本年支出169萬元,。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出153萬元,主要用于發(fā)展與改革事務(wù)支出,。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2萬元,。
3.住房保障支出3萬元,主要是住房公積金支出,。
4.節(jié)能環(huán)保支出3萬元,,主要是完成節(jié)能考核工作。
5.資源勘探信息等支出1萬元,,主要用于大數(shù)據(jù)工作經(jīng)費,。
6.其他支出7萬元。
二,、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2015年度財政撥款收入合計187萬元,。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入187萬元。
(二)2015年度財政撥款支出說明
陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2015年度財政撥款支出合計169萬元,。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出169萬元,。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)支出153萬元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2萬元,,住房保障支出3萬元 ,節(jié)能環(huán)保支出3萬元,,資源勘探信息等支出1萬元,,其他支出7萬元。
三,、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.28萬元,。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為4.24萬元,是公車運行維護(hù)費用,,本年度一輛公務(wù)用車,,所有權(quán)不屬于本部門,本年度沒有購置車輛,,公務(wù)用車購置費為零,;公務(wù)接待費支出決算為5.04萬元。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比,,2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.77萬元,下降16%,。其中:公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0.13萬元,,下降3%;公務(wù)接待費支出決算減少1.64萬元,,下降25%,。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.24萬元,,46%;公務(wù)接待費支出5.04萬元,,54%,。具體情況如下:
1.公務(wù)接待費支出5.04萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待,。2015年,,共發(fā)生國內(nèi)接待28次,接待人數(shù)共235人,。
四,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出26.6萬元,比上年減少0.7萬元,,減少2.5%,。主要原因是:2015年認(rèn)真貫徹落實中央、省,、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額9.7萬元,,主要是政府采購貨物,,授予中小企業(yè)合同9.7萬元,占政府采購支出總額100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,,本部門公務(wù)車1輛,,車輛所有權(quán)歸屬其他單位。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,,從資金使用情況來看,項目支出情況較為理想,,達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項管理要求,,績效評價工作開展未能及時進(jìn)行。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入,。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
三,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
四,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
七,、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出,。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
八,、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費、日常維修費,、一般設(shè)備購置費,、辦公用電費、勞務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
九、住房保障支出:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
2016年9月26日