陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局概況
一,、 部門(mén)職責(zé)
二,、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016概況
一,、 部門(mén)職責(zé)
1,、組織研究和編制全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目立項(xiàng),、合同章程以及企業(yè)協(xié)調(diào)管理工作,。
2,、組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析。
3,、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易,、技術(shù)協(xié)作、旅游,、物價(jià),、糧食、食品,、統(tǒng)計(jì),、物業(yè)站等管理工作。
4,、負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作,。
5、審批工業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目,。
6,、協(xié)調(diào)高新區(qū)內(nèi)金融、口岸通關(guān)等,。
7,、負(fù)責(zé)制定招商計(jì)劃,編制招商文件,,搜集,、整理和研究有關(guān)招商引資政策
8、負(fù)責(zé)引進(jìn)項(xiàng)目的洽談,、政策咨詢(xún),。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)的科技管理,推進(jìn)各行業(yè)的科技進(jìn)步工作以及負(fù)責(zé)全區(qū)專(zhuān)利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工作,。
10,、負(fù)責(zé)吸引國(guó)內(nèi)、外項(xiàng)目進(jìn)區(qū)投資建設(shè),。
11,、負(fù)責(zé)招商宣傳策劃。
12,、負(fù)責(zé)組織或參加國(guó)內(nèi)外舉辦的各類(lèi)招商,、經(jīng)貿(mào)洽談、項(xiàng)目對(duì)接等活動(dòng),。
13、負(fù)責(zé)信息化,、地震工作,。
14,、代表管委會(huì)組織、管理,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門(mén)行政服務(wù)工作,。
15、完成區(qū)管委會(huì)交辦的其它任務(wù),。
二,、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)下屬單位統(tǒng)一納入局本級(jí)預(yù)算,包括:局內(nèi)設(shè)4個(gè)辦公室,,分別是:局辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、企業(yè)服務(wù)辦,、招商辦,。以及納入編制范圍的下屬單位,具體包括:陽(yáng)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)中心,、陽(yáng)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心,、陽(yáng)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、陽(yáng)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)行政服務(wù)管理中心,。
第二部分 陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門(mén)決算表(附表1-8)
第三部分 陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況,。格式如下:
(一)年度收入總體情況
陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年度總收入323.61萬(wàn)元,,其中本年收入323.61萬(wàn)元。具體情況如下:財(cái)政撥款收入323.61萬(wàn)元,,比上年決算數(shù)減少4349.79萬(wàn)元,,減少93 %。主要是因?yàn)榭萍冀?jīng)費(fèi)減少支出,。
(二)年度支出總體情況
陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年度總支出338.46萬(wàn)元,,其中本年支出338.46萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出225萬(wàn)元,,主要用于發(fā)展與改革事務(wù)支出,。
2.科學(xué)技術(shù)支出60萬(wàn)元,主要用于孵化器建設(shè),。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4萬(wàn)元,。
4.住房保障支出4萬(wàn)元,主要是住房公積金支出,。
5. 糧油物資儲(chǔ)備支出3萬(wàn)元,。
6.節(jié)能環(huán)保支出2萬(wàn)元,主要是完成節(jié)能考核工作,。
7.資源勘探信息等支出3萬(wàn)元,,主要用于大數(shù)據(jù)工作經(jīng)費(fèi),。
8.其他支出38萬(wàn)元。
二,、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)323.61萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入323.61萬(wàn)元。
(二)年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)338.46萬(wàn)元,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出338.46萬(wàn)元,。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類(lèi))支出225萬(wàn)元,,科學(xué)技術(shù)支出60萬(wàn)元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4萬(wàn)元,住房保障支出4萬(wàn)元 ,,糧油物資儲(chǔ)備支出3萬(wàn)元,,節(jié)能環(huán)保支出2萬(wàn)元,資源勘探信息等支出3萬(wàn)元,,其他支出38萬(wàn)元,。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
陽(yáng)江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.09萬(wàn)元,。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,本部門(mén)沒(méi)有公務(wù)用車(chē),,本年度沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛,,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為零;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.09萬(wàn)元,。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。與上年相比,,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.81萬(wàn)元,下降71 %,。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.3萬(wàn)元,,下降100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.51萬(wàn)元,,下降53 %,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車(chē)改革,公務(wù)用車(chē)回收,;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,;公務(wù)接待費(fèi)支出3.09萬(wàn)元,,占100%,。具體情況如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)支出3.09萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待,。2016年,共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待17次,,接待人數(shù)共172人,。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.11萬(wàn)元,,比上年減少1.51萬(wàn)元,,減少5.6%。主要原因是:2016年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央,、省,、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3.2萬(wàn)元,,主要是政府采購(gòu)貨物,授予中小企業(yè)合同3.2萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額100%,。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算支出從資金使用情況來(lái)看,,項(xiàng)目支出情況較為理想,,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)的各項(xiàng)使用要求,績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展未能及時(shí)進(jìn)行,。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二,、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),,指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),,指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē),、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),,指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi),、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
九,、住房保障支出:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
十,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),,按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
附件下載:2016年部門(mén)決算表