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陽江高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門預算基本情況說明

來源:高新區(qū)財政局 發(fā)布日期:2016-03-08 14:51 瀏覽量:- 【字體:
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第一部分  陽江高新區(qū)安監(jiān)局概況

一、主要職責

二,、機構設置

第二部分 2016年部門預算表

一,、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三,、支出總體情況表

四,、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六,、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七,、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九,、政府性基金預算支出情況表

十,、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 陽江高新區(qū)安監(jiān)局概況

 

一,、主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家,、省和市有關安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂安全生產(chǎn)規(guī)劃,,指導協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作,。

 (二)承擔全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的責任,指導協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查區(qū)屬有關部門和鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作,,監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況;負責組織全區(qū)性安全生產(chǎn)大檢查和專項督查,。依法組織一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作,,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

(三)負責監(jiān)督管理職責范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,;承擔勞動防護用品和安全標志的安全監(jiān)督檢查工作,。監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作。

(四)承擔非煤礦山企業(yè)和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理的責任,;負責危險化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作,;負責煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作。

(五)在職責范圍內(nèi)協(xié)調(diào)依法查處安全生產(chǎn)違法行為,。綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故分析工作,。

(六)負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建,、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計,、同時施工,、同時投產(chǎn)使用情況。

(七)組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)培訓工作,,開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作。

(八)負責組織指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全應急救援工作,;負責重大危險源監(jiān)控的監(jiān)督檢查等,。

(九)承擔區(qū)安全生產(chǎn)委員會的日常工作,承辦區(qū)管委會和市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項,。

    二,、機構設置

(一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算,。

(二)人員構成情況:

部門本部人員情況,,其中:行政人員4人、事業(yè)人員4人,,借調(diào)人員2人,臨工4人,共14人,。

(三)本部門內(nèi)設機構

1)辦公室(加掛安全生產(chǎn)宣教中心)

擬訂機關的各項工作規(guī)則和制度,;負責機關文秘文電、信息,、保密,、檔案、信訪等工作,;負責管理局機關和直屬事業(yè)單位人事管理,、勞動工資、財務,、經(jīng)費,、審計行政后勤等方面的工作;負責辦理安全技術措施經(jīng)費的審查上報,;負責機關有關規(guī)范性文件的合法性審核工作,;組織擬訂綜合性安全生產(chǎn)政策,發(fā)布安全生產(chǎn)信息,;承擔區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室工作職責,,制定和考評全區(qū)安全生產(chǎn)責任制,擬訂安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和年度計劃,;負責開展安全生產(chǎn)宣傳教育,;承辦安全生產(chǎn)方面的會議,;協(xié)助市安監(jiān)局監(jiān)督特種作業(yè)人員(特種設備作業(yè)人員除外)的考核、持證上崗工作和有關單位負責人和安全管理者安全資格考核工作,;監(jiān)督,、指導安全生產(chǎn)中介組織;組織有關科研成果的應用和技術推廣,;承接局領導交辦事務,。

2)工礦商貿(mào)管理股

監(jiān)督檢查全區(qū)工礦商貿(mào)企業(yè)執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況和安全生產(chǎn)條件,、設備設施安全情況,;審查驗收生產(chǎn)、經(jīng)營單位安全設施“三同時”工作,,指導,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督危險化學品、煙花爆竹之外經(jīng)營單位的安全工作,;按照事故管理權限,,組織調(diào)查和處理相關安全事故;指導和協(xié)調(diào)上述企業(yè)事故應急救援工作,。

3)危險化學品管理股

負責危險品,、煙花爆竹、化工(含石油化工),、醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)單位貫徹執(zhí)行危險化學品經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,;依法監(jiān)督檢查危險化學品安全生產(chǎn)法律、法規(guī),、規(guī)章落實情況,;負責全區(qū)危險化學品從業(yè)單位申請辦理安全生產(chǎn)行政許可有關材料的接收工作;監(jiān)督檢查?;窂臉I(yè)單位建設項目“三同時”情況,;組織指導相關企業(yè)開展危險化學品登記和重大危險源普查登記、備案工作,,指導?;窂臉I(yè)單位開展危險工藝改造和應急救援工作;負責非藥品類易制毒化學品生產(chǎn),、經(jīng)營監(jiān)督管理工作,。

4)職業(yè)衛(wèi)生管理股

負責全區(qū)職業(yè)安全健康宣傳教育工作;負責生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)健康的監(jiān)督管理工作和作業(yè)場所監(jiān)督檢查,;負責生產(chǎn)經(jīng)營單位申請辦理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證有關材料的接收工作,,組織企業(yè)開展職業(yè)危害申報工作;組織調(diào)查職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為,參與職業(yè)危害事故應急救援工作,,做好勞動保護用品的監(jiān)督管理工作,;依法監(jiān)督檢查其他企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其安全生產(chǎn)條件、設備設施安全情況,,按規(guī)定承擔相關企業(yè)的新建,、改建、擴建工程項目安全生產(chǎn)“三同時”情況的監(jiān)督檢查,;指導和協(xié)調(diào)相關部門開展職業(yè)安全健康專項整治工作,。

5)海防打私巡防大隊

接受區(qū)打私海防辦直接領導,由打私海防,、安監(jiān),、邊防、工商,、聯(lián)防組成,,負責陽江港區(qū)、非設關碼頭,、海灣的巡查,、監(jiān)控及收集情報等工作。

 


第二部分  2016年部門預算表

附件:陽江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門預算表


第三部分  2016年部門預算情況說明

 

一,、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算71.1萬元,,比上年增加1.6萬元,增長2.3%,,主要原因是增加專職安全員辦公經(jīng)費,;支出預算71.1萬元,比上年增加1.6萬元,,增長2.3%,主要原因是專職安全員辦公經(jīng)費支出增加,。

二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排13.2萬元,比上年減少4.4萬元,,下降25%,。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變,;公務用車購置及運行費5.2萬元,,比上年減少3.9萬元,下降43%,,主要原因是2016年實行公務用車改革,,由原來的兩臺執(zhí)法公務車減少一臺,所以導致減少原因。公務接待費8.3萬元,,比上年減少0.2萬元,,下降2.4%,主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,,厲行節(jié)約及市政府有關八項規(guī)定要求,,嚴格控制招待規(guī)模,壓縮招待標準,,減少招待費開支,。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

    2016年,,本部門機關運行經(jīng)費安排71.1萬元,,比上年增加1.6萬元,增長2.3%,,主要原因是人員增加,,專職安全員辦公經(jīng)費增加。其中:辦公費5萬元,,印刷費3.5萬元,,手續(xù)費0.5萬元,郵電費1萬元,,差旅費7.5萬元,,會議費4萬元,培訓費5.5萬元,,公務接待費8萬元,,公務用車運行維護費5.2萬元,其他商品和服務支出30.9萬元,。

四,、政府采購情況

    2016年,本部門無政府采購預算,。

五,、國有資產(chǎn)占有使用情況

本部門共有車輛2臺,其中,,一般公務用車0輛,,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術用車0輛,,其他用車1輛,其他用車是執(zhí)法摩托車輛,。單位50萬元以上通用設備0臺(套),單位100萬元以上通用設備0臺(套),。

六,、預算績效信息公開情況

2016年,本部門財政預算安排支出71.1萬元,實現(xiàn)績效目標全覆蓋,,包括商品和服務支出,,預算金額71.1萬元。

 

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門所取得的財政撥款,。

(二)其他收入:指除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“上級補助收入”等以外的收入,。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

(四)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排,,因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn),,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。


 

陽江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2016年3月8日



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