陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門預(yù)算基本情況說明
陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門預(yù)算基本情況說明
第一部分 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局概況
一,、主要職責(zé)
1,、組織研究和編制全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目立項(xiàng),、合同章程以及企業(yè)協(xié)調(diào)管理工作,。
2、組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析,。
3,、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、技術(shù)協(xié)作,、旅游,、物價(jià)、糧食,、食品,、統(tǒng)計(jì)、物業(yè)站等管理工作,。
4,、負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作。
5,、審批工業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目,。
6、協(xié)調(diào)高新區(qū)內(nèi)金融,、口岸通關(guān)等,。
7,、負(fù)責(zé)制定招商計(jì)劃,編制招商文件,,搜集,、整理和研究有關(guān)招商引資政策
8、負(fù)責(zé)引進(jìn)項(xiàng)目的洽談,、政策咨詢,。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)的科技管理,推進(jìn)各行業(yè)的科技進(jìn)步工作以及負(fù)責(zé)全區(qū)專利和知識產(chǎn)權(quán)的工作,。
10,、負(fù)責(zé)吸引國內(nèi)、外項(xiàng)目進(jìn)區(qū)投資建設(shè),。
11,、負(fù)責(zé)招商宣傳策劃。
12,、負(fù)責(zé)組織或參加國內(nèi)外舉辦的各類招商,、經(jīng)貿(mào)洽談、項(xiàng)目對接等活動,。
13,、負(fù)責(zé)信息化、地震工作,。
14,、代表管委會組織、管理,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門行政服務(wù)工作,。
15、完成區(qū)管委會交辦的其它任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門下屬單位統(tǒng)一納入局本級預(yù)算,包括:局內(nèi)設(shè)4個(gè)辦公室,,分別是:局辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、企業(yè)服務(wù)辦,、招商辦。以及納入編制范圍的下屬單位,,具體包括:陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)中心,、陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心、陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心,、陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政服務(wù)管理中心,。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
1.高新區(qū)經(jīng)發(fā)局在職人員29人。其中:行政事業(yè)人員13人,、借調(diào)4人,、臨工人員8人、三支一扶4人,。
2.陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)中心事業(yè)人員 3人,。
3.陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心事業(yè)人員4人 。
4.陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心事業(yè)人員2人,。
5,、陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政服務(wù)管理中心事業(yè)人員4人。
第二部分2016年部門預(yù)算表
附件:陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算2458.9萬元,,比上年增加321.6萬元,增加15%,,主要原因是科技支出預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)比上一年增加,。支出預(yù)算2458.9萬元,比上年增加321.6萬元,,增加15%,,主要原因是科技支出預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)比上一年增加。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬元,,比上年減少5.9元,減少54%,。公務(wù)接待費(fèi)5萬元,,比上年減少1.6萬元,減少24%,,公務(wù)車0輛,,減少100%。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年,,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排43.7萬元,與上年保持不變,。其中:辦公費(fèi)7萬元,,印刷費(fèi)1萬元,電費(fèi)2萬元,,差旅費(fèi)12萬元,,租賃1萬元,郵電費(fèi)5萬元,,勞務(wù)2萬元,,公務(wù)接待費(fèi)5萬元,,委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元,維修費(fèi)1萬元,,其他商品及服務(wù)支出6.7萬元,。
四、政府采購情況
2016年,,本部門政府采購預(yù)算安排58萬元,,全部為服務(wù)類采購。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,,本部門無公務(wù)車輛,無辦公樓房,,暫時(shí)在平岡客運(yùn)站辦公,。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年,,本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況,。第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金撥款:指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等資金的收入,。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
(四) 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
(六)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
(七)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“上級補(bǔ)助收入”等以外的收入。
(八)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
(十)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十三)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
(十四)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十五)對附屬單位補(bǔ)助支出:指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵(lì)費(fèi)用等出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
2016年3月8日